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同舟之情
于2018-02-27 12:39 發(fā)布 ??911次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2018-02-27 12:49
可以先應付賬款的總數(shù)再按供應商往來進行明細核對。
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財務公司做的應付賬款和自己登記的怎么核對
答: 可以先應付賬款的總數(shù)再按供應商往來進行明細核對。
以后要查找的應付賬款可以用三欄分類賬來進行登記嗎?要怎么登記,長時間做電子賬務。忘記要怎么登了
答: 你好,可以的 應付賬款增加計入貸方,支付了就 計入借方,然后結轉出余額就是了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
雙向平行記賬 財務記應付款 預算會計應付款應該怎么記賬才能財務和預算賬務平
答: 財務會計的完整分錄是什么?同學
老師你好,請問財務手工賬賬本如何分類,我已登記好 像應付賬款,預付賬款,三大費用等
討論
老師好想問下,現(xiàn)在公司比較盯緊年底的利潤,但是我算了一下可能會超出預算,能不能有些支付的款項放到明年支付,然后在今年登記應付賬款,這樣可行嗎
為什么應付減少一萬,一萬沒給c公司,余額在貸方啊,為什么要說成減少應付賬款登記在借方1萬
老師您好,應付賬款的手工賬我應該登記買借方還是貸方呢?
老師,預付賬款記應付賬款,月底財務報表怎么記
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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