
當(dāng)月材料暫估入庫,當(dāng)月又領(lǐng)用了,次月沖回暫估,結(jié)果原材料明細(xì)帳余額在貸方,指導(dǎo)該怎么處理
答: 你好,是實(shí)際領(lǐng)用的比暫估的多造成余額負(fù)數(shù)嗎
老師上月材料暫估入賬已領(lǐng)用出庫完材料余額為零,材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月材料發(fā)票回來了,比暫估的材料少的多,紅沖暫估后材料入庫,材料余額成了負(fù)數(shù),怎么處理?
答: 還有發(fā)票沒到是吧 到多少你沖話多少
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
答: 你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。


芬芳典雅 追問
2018-02-27 15:20
鄒老師 解答
2018-02-27 15:22
芬芳典雅 追問
2018-02-27 16:22
鄒老師 解答
2018-02-27 16:23
芬芳典雅 追問
2018-02-27 16:34
鄒老師 解答
2018-02-27 16:35