
提供檢測和數(shù)據(jù)分析服務是給對方是開增值稅發(fā)票還是形式發(fā)票
答: 你好,如果是國外的業(yè)務,就是出口發(fā)票形式發(fā)票。
我公司從事檢測檢驗服務,之前為購買方提供幾次檢測檢驗服務,整個服務過程當月完成。協(xié)議簽訂于提供服務的當月,對方轉(zhuǎn)賬也是在當月就轉(zhuǎn)了。但問題是我們公司因為增值稅票種核定問題當月開不出發(fā)票來,就承諾對方增值稅發(fā)票在服務完畢的次月開具。現(xiàn)在的問題是,這筆主營業(yè)務收入如何入賬?收入的分錄應該做在哪個月份?是提供服務并收到對方轉(zhuǎn)賬的當月,還是開出發(fā)票的次月?
答: 你好這個收入是做當月,先做無票收入,借銀行 貸應收,借應收貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,下個月開發(fā)票,借應收負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交增值稅負數(shù) 按發(fā)票做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給醫(yī)院提供檢測服務,同時提供試劑,怎么開票呢?按服務費開票還是按銷售貨物開票?
答: 同學,你好 分開開具
老師,你好,請問公司銷售商品又幫該公司提供檢測服務,這個是不是屬與兼營,分別按貨物13%和服務6%開增值稅發(fā)票是不
檢測費已經(jīng)通過銀行打給對方,發(fā)票沒有開給我們,怎么做分錄?電費、供暖費對方給我們開的增值稅專票,可以抵稅嗎?還是只能做為費用票?
如果A公司是做檢測服務的,提供試劑耗材給B公司做檢測,雙方簽訂協(xié)議按耗材金額收取檢測費,那么A公司可以按檢測服務費的名稱開出發(fā)票給B公司嗎?

