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送心意

小易老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-02-28 09:44

您好,依據(jù)您圖片上的內(nèi)容,意思是2018年進行2017年的企業(yè)所得稅匯算清繳時需要補繳稅費100,您的疑問是在這種情況下,如果2018年沒有經(jīng)濟業(yè)務的產(chǎn)生,到了2018年年末時應交稅費、未分配利潤是多少。這樣給您解釋下:2018年1月1日時,企業(yè)資產(chǎn)負債表中應交稅費-應交企業(yè)所得稅是貸方200,意思就是2017年應該交的200的稅在2018年會交,未分配利潤是貸方500,意思就是2017年企業(yè)盈利了500。到了2018年,再對2017年的企業(yè)收入成本費用進行企業(yè)所得稅匯算清繳的再次確認,發(fā)現(xiàn)還需要補稅100,這100就會導致應交稅費-應交企業(yè)所得稅增加100,未分配利潤減少100,所以在2018年匯算清繳結(jié)束前時,是應交稅費-應交企業(yè)所得稅300,未分配利潤400。2017年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作必須在2018 年5月30日之前完成,也就是說應交稅費-應交企業(yè)所得稅300元是要上交稅務局的。所以在2018年12月31日時,沒有其他經(jīng)濟業(yè)務時,應交稅費-應交企業(yè)所得稅已經(jīng)為0 了,未分配利潤還是400.

阿群 追問

2018-02-28 10:05

小易老師您好!那17年的年報是這種情況下‘年報資產(chǎn)負債表’應交稅費是多少?未分配利潤是多少?謝謝老師

小易老師 解答

2018-02-28 10:12

@阿群:2017年時,沒有發(fā)現(xiàn)要補繳100稅的情況,2017年的應交稅費是200,未分配利潤是500

阿群 追問

2018-02-28 11:18

小易老師您好!那我理解錯了,我以為匯算清繳,年報17年的資產(chǎn)負債表時要在17年12月資產(chǎn)負債表基礎上加或減清繳時的補稅或退稅部分。那是不是17年報時資產(chǎn)負債表就是17年12月的資產(chǎn)負債表?我都繞昏了

阿群 追問

2018-02-28 11:29

小易老師這個為什么又要調(diào)期初數(shù)

小易老師 解答

2018-02-28 11:40

@阿群:這里的期初數(shù)是2018年資產(chǎn)負債表的期初數(shù),2017年的不變

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您好,依據(jù)您圖片上的內(nèi)容,意思是2018年進行2017年的企業(yè)所得稅匯算清繳時需要補繳稅費100,您的疑問是在這種情況下,如果2018年沒有經(jīng)濟業(yè)務的產(chǎn)生,到了2018年年末時應交稅費、未分配利潤是多少。這樣給您解釋下:2018年1月1日時,企業(yè)資產(chǎn)負債表中應交稅費-應交企業(yè)所得稅是貸方200,意思就是2017年應該交的200的稅在2018年會交,未分配利潤是貸方500,意思就是2017年企業(yè)盈利了500。到了2018年,再對2017年的企業(yè)收入成本費用進行企業(yè)所得稅匯算清繳的再次確認,發(fā)現(xiàn)還需要補稅100,這100就會導致應交稅費-應交企業(yè)所得稅增加100,未分配利潤減少100,所以在2018年匯算清繳結(jié)束前時,是應交稅費-應交企業(yè)所得稅300,未分配利潤400。2017年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作必須在2018 年5月30日之前完成,也就是說應交稅費-應交企業(yè)所得稅300元是要上交稅務局的。所以在2018年12月31日時,沒有其他經(jīng)濟業(yè)務時,應交稅費-應交企業(yè)所得稅已經(jīng)為0 了,未分配利潤還是400.
2018-02-28 09:44:31
同學,你這是學的什么理論啊
2019-05-01 20:50:48
你好,同學。你的選擇是對的,你是什么疑問
2019-12-11 21:15:43
忽略保存就可以的
2022-04-08 11:37:07
同學您好。初始成本200。18年末260。變動60。
2021-06-08 19:00:22
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