
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)如果公司清算,把固定資產(chǎn),原材料,產(chǎn)成品,半成品等全部一起打包賣(mài)給別家公司,假如總價(jià)賣(mài)100萬(wàn),固定資產(chǎn)和原材料產(chǎn)成品只值30萬(wàn),剩余70萬(wàn)都算到技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)里面。這種情況得話(huà),該怎么做賬務(wù)處理,因?yàn)槭且豢趦r(jià),那那么多固定資產(chǎn),原材料,產(chǎn)成品,半成品該怎么做分配和賬務(wù)處理?
答: 您好,按資產(chǎn)的賬面價(jià)值來(lái)分配30萬(wàn) 借:銀行? 貸:固定資產(chǎn)清理,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 其他業(yè)務(wù)收入? 無(wú)形資產(chǎn)? 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn)??
合作方以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資,知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)際為農(nóng)作物品種技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi),我單位在收到發(fā)票后如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
答: 你好 借:無(wú)形資產(chǎn),貸:實(shí)收資本?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,技術(shù)轉(zhuǎn)讓不就是出售無(wú)形資產(chǎn)嗎,出售無(wú)形資產(chǎn)時(shí)候的費(fèi)用不應(yīng)當(dāng)計(jì)入資產(chǎn)處置損益嗎,求解答
答: 你好,你這里的技術(shù)是指非專(zhuān)利技術(shù)嗎? 如果是一般的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用核算 如果是屬于無(wú)形資產(chǎn)出售,那就是通過(guò)資產(chǎn)處置損益科目核算的

