
新規(guī)印花稅計(jì)入稅金及附加,但以前年度計(jì)提的印花稅計(jì)管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在做帳少了一筆上月計(jì)提的印花稅怎么辦
答: 您好!如果金額不大你就直接本期補(bǔ)充計(jì)提。
前半年印花稅外賬掛到管理費(fèi)用,我想把它調(diào)回稅金及附加,加一筆分錄,摘要印花稅記賬調(diào)整,可以借 稅金及附加_印花稅 貸管理費(fèi)用_印花稅嗎
答: 您好,可以的,最好是,借,稅金及附加_印花稅 ,借:管理費(fèi)用_印花稅,負(fù)數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提印花稅借方應(yīng)該是管理費(fèi)用-印花稅 還 是稅金及附加-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-印花稅。以前公司計(jì)提運(yùn)輸印花稅是借方管理費(fèi)用。2017年后借方 稅金及附加-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-印花稅。兩個(gè)哪個(gè)才是正確的
答: 同學(xué) 您好 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅

