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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-03-01 11:56

您好!返還的時候你可以沖減管理費用

玩的新鮮 追問

2018-03-01 12:00

我計提時借其他應(yīng)付是對的嗎?有的是借應(yīng)付職工薪酬  哪一個好點呢?

宋生老師 解答

2018-03-01 14:04

您好!是的。計入其他應(yīng)付款。

玩的新鮮 追問

2018-03-01 14:35

好的  謝謝老師,還有一個問題   固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完的需要在軟件里面刪除嗎?

宋生老師 解答

2018-03-01 14:37

您好!不需要刪除的了。

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相關(guān)問題討論
你好,是 借:銀行存款 貸:管理費用―工會經(jīng)費
2017-12-08 17:25:11
你好 借;其他應(yīng)付款 貸;管理費用 做這個調(diào)整分錄
2018-09-04 16:25:13
您好!返還的時候你可以沖減管理費用
2018-03-01 11:56:33
你好,是的,是這樣做分錄的
2019-07-08 10:40:45
你好 借管理費用-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2019-07-15 10:37:04
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