
計提工會經(jīng)費 借:管理費用 貸:其他應付款 支付時 借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎? 然后返還時怎么處理?
答: 您好!返還的時候你可以沖減管理費用
去年11月份把付工會經(jīng)費的分錄寫成了,借:管理費用,貸:銀行存款,正確的應該是借:其他應付款,現(xiàn)在要用什么分錄把它改過來
答: 你好 借;其他應付款 貸;管理費用 做這個調整分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到工會返還的工會經(jīng)費,賬務怎么處理?是 借:銀行存款 貸:其他應付款―工會經(jīng)費 還是 借:銀行存款 貸:管理費用―工會經(jīng)費 ??我們是小規(guī)模公司,交工會經(jīng)費的時候就沒有計提,直接走的是管理費用
答: 你好,是 借:銀行存款 貸:管理費用―工會經(jīng)費


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