
一般納稅人,我進貨5000的空調(diào)帶稅來的貨,賣出去15000帶稅開出去的,中間這利潤10000元我還需要交稅嗎
答: 同學您好。除了增值稅外,主要還涉及大一點的企業(yè)所得稅,以及其他比如印花稅城建稅等小稅種。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下老師,這個幫,12帶進去,息稅前利潤沒有增加2000元
答: 同學你好。 題目中問到的是不包括的措施。
你給算算我生產(chǎn)企業(yè)進了10000元鋼材運輸費5000元餐飲3000元都帶增值稅發(fā)票賣出去25000元生產(chǎn)成品我需要交多少稅
你給算算生產(chǎn)企業(yè)進了10000元鋼材運輸費5000元餐飲3000元都帶增值稅發(fā)票賣出去20000元生產(chǎn)成品我需要交多少稅
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),客戶要求我們開票出去,但是我們貨還沒有購進,這樣的話需要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)空調(diào)成本呢?
一般納稅人月末銷項貸方一萬,進項稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應交增值科目余額轉(zhuǎn)出,即借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應交稅費-未交增值稅4千

