APP下載
123
于2018-03-02 15:09 發(fā)布 ??6305次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-03-02 15:11
你好,可以按實際支付金額計入管理費用等科目核算的 有的時候無法準(zhǔn)確到角分,按整數(shù)報銷,可以按支付的款項計入費用的
123 追問
2018-03-02 15:23
老師,如果報銷10.12,那么實際支付是10.1,那么剩下來的0.02怎么辦,進(jìn)財務(wù)費用還是哪里
鄒老師 解答
你好,按10.1計入費用核算就是了
2018-03-02 15:26
抱歉,沒理解,當(dāng)時報銷時候沒付錢是借管理費用,貸其他應(yīng)付款的,現(xiàn)在付錢了,多付或者少付的幾分錢怎么處理,進(jìn)哪里
2018-03-02 15:27
你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入 如果是取得發(fā)票,當(dāng)時報銷,你可以按實際報銷金額入賬,不需要對尾數(shù)做調(diào)整
2018-03-02 15:31
我們報銷款不是當(dāng)時就給的,是做賬后面支付的,當(dāng)時入賬的時候就入了報銷單上面的金額
2018-03-02 15:32
你好,你可以根據(jù)后面實際付款情況,多付了就計入營業(yè)外支出,少支付了尾數(shù)就計入營業(yè)外收入
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624649 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
123 追問
2018-03-02 15:23
鄒老師 解答
2018-03-02 15:23
123 追問
2018-03-02 15:26
鄒老師 解答
2018-03-02 15:27
123 追問
2018-03-02 15:31
鄒老師 解答
2018-03-02 15:32