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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-02 15:11

你好,可以按實際支付金額計入管理費用等科目核算的 
有的時候無法準(zhǔn)確到角分,按整數(shù)報銷,可以按支付的款項計入費用的

123 追問

2018-03-02 15:23

老師,如果報銷10.12,那么實際支付是10.1,那么剩下來的0.02怎么辦,進(jìn)財務(wù)費用還是哪里

鄒老師 解答

2018-03-02 15:23

你好,按10.1計入費用核算就是了

123 追問

2018-03-02 15:26

抱歉,沒理解,當(dāng)時報銷時候沒付錢是借管理費用,貸其他應(yīng)付款的,現(xiàn)在付錢了,多付或者少付的幾分錢怎么處理,進(jìn)哪里

鄒老師 解答

2018-03-02 15:27

你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入 
如果是取得發(fā)票,當(dāng)時報銷,你可以按實際報銷金額入賬,不需要對尾數(shù)做調(diào)整

123 追問

2018-03-02 15:31

我們報銷款不是當(dāng)時就給的,是做賬后面支付的,當(dāng)時入賬的時候就入了報銷單上面的金額

鄒老師 解答

2018-03-02 15:32

你好,你可以根據(jù)后面實際付款情況,多付了就計入營業(yè)外支出,少支付了尾數(shù)就計入營業(yè)外收入

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