
我們?nèi)霂斓慕痤~是432.12然后支付金額的時候支付了432的情況。這個有小數(shù)點差異的情況怎么入賬
答: 你好! 可以沖減管理費用,具體分錄,借:相關(guān)科目 432.12 貸:庫存現(xiàn)金 432 管理費用 0.12
老師,我們有一個阿里云的充值賬戶,每次充值的時候計入預(yù)付,消費的時候轉(zhuǎn)出,但是有的時候也會有欠款后支付的情況,現(xiàn)在我們的充值賬戶是0,也沒有欠款。但是賬面預(yù)付款是負(fù)數(shù)(-399.25)金額不大,這種情況怎么調(diào)整。
答: 同學(xué),你好 為什么會有差額?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,請問一下,汽車銷售行業(yè),入庫的金額,直接做了入庫,后發(fā)票來,發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額小于入庫時的金額,就有了差異,這種情況應(yīng)該怎么補救啊
答: 多做入庫,那就沖掉,借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),沖紅

