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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-03 10:39

借;銀行存款   貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費   其他應(yīng)付款 
給對方分成  借;其他應(yīng)付款  貸;銀行存款

Soulmate.H 追問

2018-03-03 10:41

我們一月份的時候收了一個客戶尾款,實質(zhì)是17年的業(yè)務(wù),17年沒有做賬的,我在建立18年的期初數(shù)據(jù)的時候,這筆錢是要記在應(yīng)收賬款余額上嗎?

鄒老師 解答

2018-03-03 10:42

你好,需要作為18年的期初余額的

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借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款 給對方分成 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
2018-03-03 10:39:02
這個也是主營業(yè)務(wù)收入,就是屬于營業(yè)收入,繳納增值稅。
2020-08-13 17:26:22
你好,對方主體不存在的借:資產(chǎn) 貸:負債 貸:銀行存款,對方還存在借:長投,變更收購公司股東
2020-04-11 12:42:18
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 預(yù)收賬款
2019-07-17 15:41:01
你好; 你10月符合收入了嗎 ? 看是否之前10月報無票收入的??
2023-01-11 13:44:33
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