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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-03-03 11:07

你們單位是給其他單位開發(fā)軟件嗎?

絮夏0 追問

2018-03-03 11:23

對的 老師可不可以 我們雖然開了預(yù)付款的票 但是成本的票沒有開 我先入帳 也就是說成本我分批入

方亮老師 解答

2018-03-03 11:40

您描述的情況應(yīng)該在開發(fā)完成后統(tǒng)一確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,開具發(fā)票時分錄如下: 
借:應(yīng)收賬款 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

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你們單位是給其他單位開發(fā)軟件嗎?
2018-03-03 11:07:10
速達(dá)會計軟件 怎么錄期初余額
2018-03-03 12:52:23
您好,不好意思,看起來這里的老師都不知道這個問題的處理方法,建議您直接咨詢速達(dá)軟件的服務(wù)人員解決吧,謝謝。 成本分次按收入比例結(jié)轉(zhuǎn)也可以的。
2018-03-07 23:23:44
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
2020-04-02 22:18:05
直接是有收入,沒有成本。
2020-06-04 17:03:24
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