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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-03-03 14:55

工資計入應(yīng)付職工薪酬的

簡~愛~ 追問

2018-03-03 17:17

當(dāng)月計提了工資:是這樣做分錄嗎:借應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。到實(shí)發(fā)工資的時候就做,借:管理費(fèi)用   貸:應(yīng)付職工薪酬。是這樣的嗎?那應(yīng)付賬款呢,當(dāng)月有賬單了,可是還未付款的,需不需要做賬先的?

袁老師 解答

2018-03-04 08:07

計提:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款;需要做賬的

簡~愛~ 追問

2018-03-05 11:18

那應(yīng)付賬款是怎么做分錄?借:原材料,貨:應(yīng)付賬款,結(jié)賬的時候,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款這樣的嗎?因為我們的供應(yīng)商貨款一般都是2個月結(jié)一次的。

袁老師 解答

2018-03-05 13:42

是的啊

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相關(guān)問題討論
工資計入應(yīng)付職工薪酬的
2018-03-03 14:55:56
你好!你們是小規(guī)模還是一般納稅人。
2020-07-21 10:48:14
你好,你需要發(fā)放或沖銷之前計提工資分錄
2018-08-02 11:45:47
你好,是應(yīng)付賬款貸方入錯,還是借方入錯了呢?
2021-04-08 11:23:55
這個一般做營業(yè)外收入下面核算
2019-12-14 09:40:06
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