
老師在嗎我想問一下研發(fā)支出費(fèi)用化支出不是要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎但是以前月份都沒有轉(zhuǎn)直接計(jì)入本年利潤(rùn)了我還要調(diào)以前月份的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎
答: 你好 可以做調(diào)整分錄的? ?原來分錄是怎樣寫的??
老師在嗎我想問一下研發(fā)支出費(fèi)用化支出不是要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎但是以前月份都沒有轉(zhuǎn)直接計(jì)入本年利潤(rùn)了我還要調(diào)以前月份的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎
答: 對(duì)的,是的,月末就得結(jié)轉(zhuǎn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時(shí)把管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化沖減呢?
答: 1、借:銀行存款 正數(shù) 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù) 2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)

