
老師,我有點弄混了 如果有一張銀行轉(zhuǎn)賬 個人報銷(無發(fā)票) 分錄是: 借:其他應付款-楊毅 貸:銀行存款 如果有發(fā)票,無銀行轉(zhuǎn)賬,是: 借:管理費用 貸:其他應付款 有發(fā)票,有銀行轉(zhuǎn)賬,是: 借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
答: 同學,你好 嗯嗯,是的
老師好,現(xiàn)金賬上轉(zhuǎn)了2000元到公司賬上, 現(xiàn)金賬上如何錄憑證, 銀行賬上憑證賬上是這樣做的,借:銀行存款: 貸其他應付款 銀行轉(zhuǎn)出去時,借管理費用 貸銀行存款
答: 您好,同學,現(xiàn)金賬做以下分錄: 借:銀行存款 2000 貸:庫存現(xiàn)金? 2000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
老師,用公司銀行轉(zhuǎn)錢給我,我買辦公用品,是借管理費用 貸銀行存款,還是借其他應收款貸銀行存款,再借管理費用貸其他應收款呢?
老師,員工報銷自己墊付的差旅費,銀行支付,是借管理費用 貸銀行存款, 還是借:管理費用,貸:其他應付款,,借其他應付款,貸銀行存款,還是兩個都可以
老師請問9月報銷費用606 元已收到發(fā)票未支付,分錄借:管理費用606 貸:其他應付款606 ,在10月份支付借:他應付款606貸:銀行存款60610月份憑證還要付9月的發(fā)票嗎?

