
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平帳?轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅中,就平賬了。這個(gè)怎么做分錄呢?
答: 你好,不需要平賬的
月底要做這種分錄嘛轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后計(jì)提增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,每個(gè)月要這么做嗎
答: 實(shí)務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
已扣費(fèi)的增值稅分錄:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問(wèn)題嗎
答: 這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的


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2018-03-05 11:17
鄒老師 解答
2018-03-05 11:21