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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-10 15:39

那另外一個(gè)老師告訴我如何平賬的

迷路的胡蘿卜 追問(wèn)

2017-01-10 15:47

如果我每個(gè)月交1萬(wàn)的稅,里面有5000要轉(zhuǎn)出,改了報(bào)表之后就是交了15000的,然后我供應(yīng)商新開(kāi)了一張發(fā)票過(guò)來(lái),如果按照正常稅負(fù)率的話(huà)我應(yīng)該還是交1萬(wàn)的稅,那么這個(gè)月的話(huà)我應(yīng)該認(rèn)證多一點(diǎn),只交5000嗎?

迷路的胡蘿卜 追問(wèn)

2017-01-10 15:48

為什么不需要平呢?

鄒老師 解答

2017-01-10 15:21

你好,不需要平賬的

鄒老師 解答

2017-01-10 15:39

你好,就是體現(xiàn)在余額中,不需要平的

鄒老師 解答

2017-01-10 15:48

增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)與你稅負(fù)率是沒(méi)有關(guān)系的

鄒老師 解答

2017-01-10 15:52

這個(gè)就是會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)
就比如現(xiàn)金,不一定是平了就對(duì)了,有余額也是正常的 
應(yīng)收賬款也不需要每個(gè)月清零了才是正確的是一個(gè)道理

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
實(shí)務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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