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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-03-05 13:35

你好,你需要根據(jù)完工收入情況,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本,然后根據(jù)發(fā)生的費(fèi)用做相應(yīng)賬務(wù)處理 
根據(jù)所有業(yè)務(wù)編制報(bào)表就是了

唯美 追問

2018-03-05 13:46

那我前3個(gè)季度都是支出費(fèi)用,特別大,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)查賬,

鄒老師 解答

2018-03-05 13:47

你好,這個(gè)并不會(huì)導(dǎo)致必然查賬的

唯美 追問

2018-03-05 13:52

但是每個(gè)月的費(fèi)用40多萬,一直虧損11個(gè)月,這樣好嗎?

鄒老師 解答

2018-03-05 14:24

你好,建筑業(yè)會(huì)存在長時(shí)間沒有收入會(huì)虧損,取得收入就會(huì)導(dǎo)致利潤大幅變動(dòng),也是正常的

唯美 追問

2018-03-05 14:50

好的,謝謝老師,麻煩您了

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你好,嚴(yán)格來說,這個(gè)發(fā)票是跨年的,如果是國企或者上市公司,就不能用了。但是中小企業(yè)仍然是可以的,正常做賬就可以的
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建筑安裝行業(yè)平時(shí)的成本通過工程施工-合同成本科目進(jìn)行歸集。
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你好,按規(guī)定如果2049年沒有計(jì)提相關(guān)成本費(fèi)用的話是不可以使用的。
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你那個(gè)不含稅金額就做費(fèi)用和成本,你收到專票不是有不含稅和稅額么,稅額抵扣增值稅,不含稅金額是做成本和費(fèi)用,銷售出去的分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2019-06-30 09:27:35
你那個(gè)不含稅金額就做費(fèi)用和成本啊,你收到專票不是有不含稅和稅額么,稅額抵扣增值稅,不含稅金額是做成本和費(fèi)用 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅
2019-06-30 09:27:06
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