
發(fā)現(xiàn)16年憑證科目 做錯(cuò),借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)收賬款
答: 你好,那正確分錄應(yīng)當(dāng)是?
會(huì)計(jì)人員故意多記了應(yīng)收賬款,上一財(cái)年和本財(cái)年均有,可以用管理費(fèi)用沖抵嗎
答: 做多了收入嗎 建議紅沖了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位有比應(yīng)收賬款一直是貸方余額,好多年了,也不和他做生意了,肯定不會(huì)要開票了,應(yīng)該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 借:管理費(fèi)用 在費(fèi)用里面沖掉嗎可以這樣做么?
答: 不合適確認(rèn)無(wú)票收入納稅吧

