
我們這邊需要別人幫我們外加工產(chǎn)品,但是別人沒有那個模具,就要我們公司先把做模具的錢給墊付了,等到我們的量達到他的要求時,在把我們墊付的模具款給退回來,我這筆分錄該怎么做
答: 你好!你先計入其他應收款 貸現(xiàn)金。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付了一筆模具款給供應商,這筆錢本應該由我的客戶來支付(模具屬于客戶的資產(chǎn)),由于客戶需要走流程而我們又很著急做模具,因此先付了模具款,等客戶流程走完會把模具款付給我們(付給我們的錢要比我們付給供應商的多,其中包含模具費和設計費),這筆經(jīng)濟業(yè)務要如何做分錄
答: 你好!你們做其他應收款處理就可以,發(fā)票不開給你們


堅持就是勝利 追問
2018-03-05 13:54
宋生老師 解答
2018-03-05 13:54
堅持就是勝利 追問
2018-03-05 13:57