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桃子
于2018-03-05 13:49 發(fā)布 ??2421次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-03-05 13:50
你好!對于企業(yè)來說,沒有發(fā)票的,就要繳個稅
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隨差旅報銷一并支付的的沒有票據(jù)的差旅補貼到底要不要繳個稅呀。
答: 你好!對于企業(yè)來說,沒有發(fā)票的,就要繳個稅
報銷差旅費補貼的餐費,在差旅費報銷單列支并報銷時支付,需要交個稅嗎
答: 你好,如果是差旅費津貼,誤餐補助,是不需要繳納的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)員工出差隨差旅費一起報銷的差旅補貼,就是按天補助80元,這種沒有發(fā)票可以直接稅前列支嗎,如果列支了,要計入員工的個人薪金所得繳納個稅嗎
答: 可以稅前列支的,不需繳納個稅
出差補貼,不用交個稅?是不是隨著普通的報銷一起做,有發(fā)票的部分計入差旅費,沒有的可以計入出差補助?
討論
你好老師,我們公司研發(fā)人員有出差補貼,隨著差旅費報銷一起發(fā)放給員工,我想咨詢幾個問題:1:研發(fā)人員的差旅費補貼和報銷可以 一起合計入賬 研發(fā)支出——費用化支出-差旅費 嗎?還是再拆分一個 差旅補貼科目?2.研發(fā)人員的差補 可以 在年底匯算清繳時進行加計扣除嗎?
知道企業(yè)的差旅費補貼到底要不要交個稅?
差旅費有差旅費補貼,這部分差旅費補貼沒有發(fā)票,要怎么處理?
老師:請問差旅費報銷的時候做帳應該怎么做:比如:5個人一起去外地學習,做帳的時候會計分錄A 管理費用-差旅費共計*元B 多少元C多少元,還是摘要ABC 管理費用:差旅費合計多少錢,還是ABC 管理費用: 交通費 住宿費 餐費 還是A 交通費 住宿費 餐飲費 B 交通費 住宿費 餐飲費
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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