APP下載
雪花飄飄
于2018-03-05 15:11 發(fā)布 ??941次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-03-05 15:12
你好!可以的分錄本身沒問題
雪花飄飄 追問
2018-03-05 15:16
這種兼職工資我能這樣處理嗎,還是得算成勞務(wù)費讓他們?nèi)ザ惥职l(fā)票,可是去發(fā)票又不太現(xiàn)實
宋生老師 解答
2018-03-05 15:18
你好!嚴(yán)格來說是需要去開發(fā)票才能入賬的,你這樣做,分錄是沒問題,但是不能稅前扣除
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請問老師,報銷差旅,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
答: 是的,借管理費用---差旅費,貸庫存現(xiàn)金
請問老師廚房需要買垃圾袋,借,管理費,其他管理費用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
答: 你好,是這樣做分錄的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么不是借管理費用 貸庫存現(xiàn)金
答: 這是實際 支付時前面還有一個分配的分錄 借管理費用等貸應(yīng)付職工薪酬
A公司代B公司給C公司開票,只收取管理費用和稅款,金額較大,然后A公司為平衡收入做了些工資表,庫存現(xiàn)金支付,但現(xiàn)在因為這個原因,庫存現(xiàn)金余額為負(fù)數(shù)了,這時候該怎么辦?
討論
提貨,名稱是書,借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 是嗎
如果當(dāng)月收到庫存現(xiàn)金,可以直接拿來支付管理費用嗎
老師,公司開業(yè)刻意費之前做的是借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,過了兩個月給的銀行流水里有報銷這筆款,就是從對公帳戶把錢打到XX私人卡上,這個怎么做呢?
為什么不能是借:管理費用 900貸:庫存現(xiàn)金 900
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 295876 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
雪花飄飄 追問
2018-03-05 15:16
宋生老師 解答
2018-03-05 15:18