
購(gòu)買東西,獲得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅98.8貸:銀行存款98.8年末進(jìn)項(xiàng)稅都沒(méi)有抵扣,需要做什么分錄嗎?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅不是在借方嗎?辦公用品,沒(méi)有開始營(yíng)業(yè),沒(méi)有銷項(xiàng)。
購(gòu)進(jìn)時(shí):借 在途物質(zhì) 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 銀行存款發(fā)票認(rèn)證后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)這樣做分錄行嗎?
答: 可以的。。。。。。。。。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,請(qǐng)問(wèn)年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額呢,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),且年底還有留抵稅額,怎么做分錄呢?我做的憑證是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。可如果做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,銀行存款會(huì)減少,能不涉及銀行存款科目嗎?我們都是每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票抵扣增值稅的,且期末都有留抵
答: 你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?


清盞涂墨衣 追問(wèn)
2018-03-06 09:11
老江老師 解答
2018-03-06 11:51