
墊付的費用不應(yīng)該做到其他應(yīng)付款中嗎?借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 待報銷完后再做借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 學(xué)員,你好。你所說的墊付,如果是員工為企業(yè)業(yè)務(wù)墊付的款項,后期企業(yè)應(yīng)當支付給員工的,你的操作室沒有錯誤的。或者在報銷時,直接借:管理費用 貸:銀行存款
老師 員工張三憑票報銷墊付的款:可否借:其他應(yīng)付款(單位名稱),貸:其他應(yīng)付款(張三);借:其他應(yīng)付款:張三,貸,銀行存款;借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款(單位)/還是直接:借:管理費用,貸:銀行存款,不做任何外來
答: 你可以,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款—張三,然后借:其他應(yīng)付款—張三 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問:9月一筆分錄做錯了,本來正確的應(yīng)該是報銷個人墊付(借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯誤的做成(借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯帳啊
答: 你好,借:管理費用,貸:銀行存款,將這筆分錄紅字沖銷,錄入正確的可以了。
預(yù)付賬款記入其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,等發(fā)票到后借管理費用等貸其他應(yīng)付款可以嗎?
沒有墊付醫(yī)藥費,工傷報回再給員工報的會計分錄借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款還是管理費用,借:管理費用還是其他應(yīng)付款,貸:銀行存款對嗎?
老師,員工報銷自己墊付的差旅費,銀行支付,是借管理費用 貸銀行存款, 還是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,還是兩個都可以
員工借款企業(yè)記賬是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;發(fā)生費用時 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付;還借款時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付,這樣對嗎?
有人來報銷打的費50,我應(yīng)該怎么做賬呢?借管理費用-交通費,貸銀行存款;還是做兩個分錄,借管理費用-交通費,貸其他應(yīng)付款-**,借其他應(yīng)付款-**,貸銀行存款

