
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,一直不大明白,是購(gòu)買方買的東西,賣貨方那邊說(shuō)發(fā)票不合適,然后須做紅沖,然后轉(zhuǎn)出來(lái)的嗎?這種情況需要做賬嗎?只作廢就可以嗎?
答: 對(duì)的是的,需要的,只要你認(rèn)證了,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,你就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
去年收到的發(fā)票已抵扣,但是未付款未做賬。今年這張發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做賬?
答: 同學(xué)你好,建議今年也不用做賬了,申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可。如果確實(shí)想做賬的話,全額記入成本費(fèi)用,不用做稅金的分錄了,借,庫(kù)存商品等科目,貸,應(yīng)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票失控的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何做賬,如何結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款


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