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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-03-06 14:32

您好!這個你在哪兒看到的,能發(fā)個鏈接來嗎

別後不知君遠近 追問

2018-03-06 14:47

單位老會計自己做的賬。附件上面寫的是掛賬。然后借其他應(yīng)付款。貸。庫存現(xiàn)金

宋生老師 解答

2018-03-06 14:49

您好!建議你看下其他應(yīng)付款的明細賬。估計是之前有掛賬的 
或者還沒有收到發(fā)票先借支

別後不知君遠近 追問

2018-03-06 14:50

那如果收到發(fā)票怎么沖銷這筆業(yè)務(wù)呢。分錄是什么?

宋生老師 解答

2018-03-06 15:00

你好!借管理費用-差旅費 貸其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
您好!這個你在哪兒看到的,能發(fā)個鏈接來嗎
2018-03-06 14:32:26
你好,既然已經(jīng)是報銷了,那么借方就應(yīng)當計入管理費用,說明款項也支付了,貸方是不用掛賬其他應(yīng)付款的
2017-12-10 15:09:59
你好! 是出差前借款, 回來報銷才計入管理費用呢
2018-09-07 20:09:04
您好!因為借款的人還沒有報銷。
2016-09-30 09:06:03
你好,借款處理計入其他應(yīng)收款,
2018-12-05 11:12:46
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