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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-03-06 15:22

需要開具紅字發(fā)票,將多開的部分給沖回來。 
借:應收賬款  貸:以前年度損益調(diào)增   應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)  金額均為負數(shù) 
其實您可以和客戶協(xié)商一下,等下次銷售時,給其做現(xiàn)金折扣或銷售折讓處理,比較省事。

媽媽咪 追問

2018-03-06 15:31

老師我忘了說是內(nèi)賬來的

張艷老師 解答

2018-03-06 15:34

借:以前年度損益調(diào)整(代替營業(yè)外支出科目)  貸:庫存現(xiàn)金 
借:利潤分配--未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整

媽媽咪 追問

2018-03-06 16:04

老師還未涉及到庫存現(xiàn)金,只是應收賬款同銷售收入多算了,請問怎樣沖減呢?跨年的,如果不跨年我就紅沖了。

張艷老師 解答

2018-03-06 16:08

1、那就沖減應收賬款科目就行了 
2、如果不跨年就做,借:營業(yè)外支出  貸:應收賬款

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相關(guān)問題討論
你好計入銷售費用中。 配件是貨物 要視同銷售的
2020-06-23 14:14:42
需要開具紅字發(fā)票,將多開的部分給沖回來。 借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)增 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 金額均為負數(shù) 其實您可以和客戶協(xié)商一下,等下次銷售時,給其做現(xiàn)金折扣或銷售折讓處理,比較省事。
2018-03-06 15:22:34
你好,未開票前短時間內(nèi)可以考慮走預收賬款科目。
2018-08-15 20:18:16
你好!借 銀行存款 貸 預收賬款
2018-11-29 09:33:23
借;庫存商品 貸;應收賬款
2017-12-27 14:41:39
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