
一般納稅人銷售出去隔月退回來,我開票紅沖了,那賬務(wù)賬務(wù)如何做,在申報時這個紅沖的數(shù)在哪里填報
答: 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 紅沖的數(shù)據(jù)在附表一按正數(shù)金額減去負(fù)數(shù)金額填寫在收入,稅額欄次申報
請教老師 當(dāng)月發(fā)生了銷售退回 銷項稅也紅沖了,報稅的時候這筆紅沖的銷項稅該如何申報 ,在表一的第幾行填寫數(shù)據(jù)呢 這是一筆未開票收入
答: 同學(xué)你好 直接負(fù)數(shù)紅沖就行了 沖了之后還有銷項和收入嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人銷貨方開具沖紅發(fā)票,納稅申報表附列表一上只有開具了的正數(shù)銷售額,沖紅了的銷售額在哪填?
答: 你好,是沖紅也在這個行次填列,把沖紅的數(shù)相抵?jǐn)?shù)額填寫

