
你好,我10月開的專票已報稅,但12月沖紅了,再開的話這個銷售量算10月還是12月,會不會影響12月額度,報稅金額會不會因此增加?
答: 同學(xué),你好 算12月份的
增值稅專用發(fā)票銷項稅額匯總表中的銷售正廢金額、銷售正數(shù)金額、銷售負廢金額、銷售負數(shù)金額、是什么意思?
答: 您好,銷項正數(shù)稅額是指你開具的正數(shù)發(fā)票上面注明的稅額 負數(shù)稅額是指你開具的負數(shù)發(fā)票上面注明的稅額 銷項正數(shù)金額是指你開具的正數(shù)發(fā)票上面注明的不含稅價 負數(shù)金額是指你開具的負數(shù)發(fā)票上面注明的不含稅價 正廢金額是正數(shù)廢票的不含稅價 負廢金額是負數(shù)廢票的不含稅價 實際銷售金額是銷項正數(shù)金額減去負數(shù)金額。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)期開票金額大于當(dāng)期銷售額,怎么報稅來著?
答: 按開票金額報稅。開票在先發(fā)生納稅義務(wù)。
老師好,wing問,我是銷售方,這個月給購貨方紅沖和重開了上個月的同樣金額專票,我下個月關(guān)于這塊咋報稅,謝謝,要添什么表嗎?
老師 這是小規(guī)模納稅人,季度超過30萬,專票金額3%,免稅銷售額是1%的開票金額,普票金額本期免稅額,減增額是根據(jù)免稅銷售額的2%抵減。這樣報稅對嗎?
增值稅申報表里有稅控開具的普票不含稅銷售額填寫欄,沒有稅控開具的專票不含稅銷售額的填寫欄,那專票的金額可以合到普票的金額欄里嗎?

