
您好,我們是物業(yè)公司,是酬金制的,也就是說年底有結(jié)余,結(jié)余部分給甲方,我們的甲方也是業(yè)主之一也需要付物業(yè)費那比方說,我們開具的物業(yè)費繳費單是200萬,結(jié)余150萬理論上是甲方把200萬給我們,然后我們把結(jié)余150萬打給他們但是現(xiàn)在甲方說太麻煩了,我把差額打給你,也就是說只打50萬給我們,50萬部分給她們開票那我們做賬怎么做,因為沒打給我們的200萬部分我們已經(jīng)做了暫估,也就是說我前期做了200萬的應(yīng)收暫估,現(xiàn)在他們最終打給我們50萬那我是把前期全部的200萬紅沖,然后做50萬的應(yīng)收款開票么?
答: 您好 最好是把前面的200萬按照您說的來操作? 應(yīng)收200 然后退150? 就是這個150您會有成本么
請問,物業(yè)公司收不上來的的物業(yè)費是需要做應(yīng)收款處理,還是只做收上來的
答: 您好,只做收上來的,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好1.我公司是物業(yè)公司,對于一次交一年的,我沒法判斷業(yè)主是一次交還是分開交物業(yè)費,一次交一年有優(yōu)惠,不交一年的,沒優(yōu)惠,我如何確認應(yīng)收賬款呢?2、對于一次交一年的,我沒法判斷業(yè)主是一次交還是分開交物業(yè)費,一次交一年有優(yōu)惠,不交一年的,沒優(yōu)惠,我如何確認應(yīng)收賬款呢?
答: 先按全額計入應(yīng)收賬款,享受優(yōu)惠的計入銷售費用


小丁 追問
2023-12-14 12:18
小丁 追問
2023-12-14 12:36
bamboo老師 解答
2023-12-14 12:55