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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-08 08:41

不開票收入   借;庫存現(xiàn)金   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費 
內(nèi)帳就這樣處理   借;庫存現(xiàn)金   貸;主營業(yè)務(wù)收入

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2018-03-08 08:41:38
借:預(yù)收賬款 貸:營業(yè)收入 3904.6 現(xiàn)金4485
2019-02-20 13:49:02
是做上月的憑證,還是做本月的憑證? 上月做無票的收入,本月做無票收入的沖銷,再 按發(fā)票做收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-01-04 11:51:08
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 這個就是沖減應(yīng)收賬款的貸方余額
2019-10-14 11:36:13
您好。如果收現(xiàn)金的那個分錄不是對應(yīng)的沖銷這筆應(yīng)收賬款,那就要2個憑證都改,一個是借現(xiàn)金 3500 貸:應(yīng)收賬款 3500. 一個是把收現(xiàn)金對應(yīng)的對方科目沖掉,沖成正確的,如果是收現(xiàn)金那筆分錄做對了。那就是吧做到應(yīng)收賬款的這筆分錄反沖就可以了。負數(shù)分錄。
2020-01-06 09:48:19
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