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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-08 13:31

是先有這個(gè)分錄,才有您寫的后面的分錄的 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
             應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 
這樣期末應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是無余額的。

涵寶寶 追問

2018-03-08 13:36

老師,銷售時(shí),借:現(xiàn)金  貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-增值稅(銷項(xiàng)稅額),本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要交稅,計(jì)提稅金,借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,再做一筆,您上面說那個(gè)分錄嗎?

張艷老師 解答

2018-03-08 13:38

是先做我寫的那個(gè)分錄,那叫增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后再將應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目的,就是您寫的分錄。

涵寶寶 追問

2018-03-08 13:41

老師,如果做完你說這個(gè)分錄,期末無余額,但是增值稅報(bào)表有留底,沒有影響嗎?

張艷老師 解答

2018-03-08 13:50

沒有什么影響的,這是正常的分錄。

涵寶寶 追問

2018-03-08 14:09

謝謝老師,老師,還想再麻煩問您一下,我之前沒有做你教給我那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,現(xiàn)在做2017.12.31賬,能一起給結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是得返回去一點(diǎn)一點(diǎn)改呢,我現(xiàn)在賬面上進(jìn)項(xiàng)借方20446.08,銷項(xiàng)貸方16314.36,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方2053.64,如何做分錄 呢

涵寶寶 追問

2018-03-08 14:17

老師,我明白了,之前給您寫的那數(shù)有問題

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你好,之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-12-31 17:18:42
是先有這個(gè)分錄,才有您寫的后面的分錄的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣期末應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是無余額的。
2018-03-08 13:31:25
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好 這個(gè)年末時(shí)候需要分錄對沖的 可以看下下面例子
2021-08-22 18:08:07
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