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優(yōu)雅的柚子
于2023-12-19 14:05 發(fā)布 ??409次瀏覽
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2023-12-19 14:09
不需要做分錄的,以后直接抵減稅款就是
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老師 之前申報增值稅多交了 現(xiàn)在申報不用扣款 需要做個憑證記錄嗎?
答: 不需要做分錄的,以后直接抵減稅款就是
增值稅多交了,銀行實(shí)際扣款與增值稅申報表不符
答: ?出現(xiàn)申報表與銀行不符,哪個是正確的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月申報增值稅,申報錯誤多交了增值稅。這個月申請了退稅,并收到了稅務(wù)退的增值稅,這個收到多交的增值稅,怎么做分錄
答: 做之前相反的分錄
由于之前多交稅額,導(dǎo)致本月增值稅申報表的本期已交稅額里面有數(shù)值,這個賬務(wù)如何處理
討論
上月預(yù)繳增值稅大于應(yīng)交增值稅,多預(yù)繳了1000,本月申報有稅,上月多交1000在增值稅申報表哪里體現(xiàn)呢
小規(guī)模納稅人申報增值稅申報錯了,多交了增值稅,怎么辦?
發(fā)現(xiàn)以前月份增值稅多交了,現(xiàn)在需要更正增值稅申報,申報資料需要填寫增值稅退稅依據(jù),增值稅多交需退稅對應(yīng)的是哪號文件呢
家權(quán)老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師
★ 4.97 解題: 181104 個
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