
老師,我想問一下,收到客戶的專用發(fā)票6800,分錄怎么做,銀行回單做了一遍,借應(yīng)付賬款6800貸銀行存款6800,
答: 借:管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅,貸:應(yīng)付賬款
老師,我們公司購進貨物,有銀行回單,有專票,做分錄的時候,是借:原材料 進項 貸:銀行存款 還是 借:原材料 進項 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款, 如果同時有好幾家材料專票,有銀行回單的,要怎么做的
答: 最后一個比較好,這樣方便對賬。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問,我上個月有個帳做錯了如何調(diào)整?有一張發(fā)票是A公司。但是銀行回單是B公司的,金額都是20萬。結(jié)果我把公司看錯了。把他們倆放在一起做銀行存款了。所以應(yīng)付賬款B公司就多出了20萬。請問這個月的話我如何做帳給做準確呢
答: 您好,沖紅上月錯誤的憑證;做一筆正確的憑證


無?? 追問
2023-12-20 08:47
玲老師 解答
2023-12-20 08:52