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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-03-10 12:30

你好,首先你單位有沒有實行計提壞帳準(zhǔn)備,沒有則:

借:營業(yè)外支出

貸:應(yīng)收帳款

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-10 12:36

假設(shè)計提過呢。怎么 做分錄

陳靜老師 解答

2018-03-10 12:43

你好,有提取時:
  提取時借:管理費用 貸:壞賬準(zhǔn)備
  核銷壞賬時借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-10 12:46

為什么不是“營業(yè)外支出”呢,而是計入“管理費用”

陳靜老師 解答

2018-03-10 12:55

你好,這是單位實行計提準(zhǔn)備和不實行計提準(zhǔn)備的區(qū)別的.

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-10 13:25

公司會計政策有提到其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備,但是我們的會計沒提
那資產(chǎn)減值損失不需要沖掉嗎

陳靜老師 解答

2018-03-10 13:51

你好,沒提就需要沖掉的.

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-10 14:32

如果計提了壞賬準(zhǔn)備,這押金收不回來。沖掉資產(chǎn)減值損失,借:壞賬準(zhǔn)備-其他應(yīng)收款 500 貸:資產(chǎn)減值損失 500?

然后再沖掉其他應(yīng)收款,借:管理費用 20000貸:應(yīng)收賬款20000?
這樣做對嗎

陳靜老師 解答

2018-03-10 14:37

你好,有提取時:
  提取時借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備
  核銷壞賬時借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款   應(yīng)該是這樣做的.

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你好,首先你單位有沒有實行計提壞帳準(zhǔn)備,沒有則: 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收帳款
2018-03-10 12:30:19
借:預(yù)收賬款 300 銷售費用10 貸;主營業(yè)務(wù)收入308 現(xiàn)金2元
2016-12-04 11:26:18
你好,是寫 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款
2020-06-03 08:24:58
借:營業(yè)外支出   貸:其他應(yīng)收款   這筆營業(yè)外支出因沒有發(fā)票在當(dāng)年的所得稅前是不能扣除
2017-07-17 11:36:35
借資產(chǎn)減值損失-壞賬損失 貸其他應(yīng)收款
2019-01-07 11:35:39
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