亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計(jì)師

2023-12-23 12:40

您好, 工資付了后 
借:應(yīng)付工資 
貸:銀行存款 
借:本年利潤 
貸:管理費(fèi)用-工資

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好, 工資付了后 借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用-工資
2023-12-23 12:40:29
你好,本月應(yīng)負(fù)職工工資,分錄是 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資?
2021-12-11 20:56:49
匯算清繳的嗎 你計(jì)提了多少,看發(fā)生額
2019-08-13 10:05:16
你好 借 應(yīng)付職工薪酬 -工資 36000 貸 銀行存款 36000
2020-06-27 10:43:41
你好 你的問題是做分錄的話; 你說的結(jié)轉(zhuǎn)是當(dāng)月是計(jì)提了 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的話 是做 借本年了利潤 貸管理費(fèi)用-工資等
2020-02-03 10:21:45
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...