
服務(wù):開(kāi)票4月150001,5月151000,6月151999,合計(jì)453000。(1)票面:銷售額?稅額??jī)r(jià)稅合計(jì)?(2)申報(bào)表:應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?本期應(yīng)納稅額?小微企業(yè)免稅銷售額?本期應(yīng)納稅額減征額?應(yīng)納稅額合計(jì)?
答: 您好 合計(jì)453000是價(jià)稅合計(jì)金額么 每張發(fā)票上不含稅金額多少 稅額多少
開(kāi)具專票不能適用差額扣除 那 在申報(bào)時(shí)如何處理呢?那申報(bào)時(shí)正常申報(bào) 自動(dòng)按照差額處理了 ,專票銷售額加普票銷售額及稅額價(jià)稅合計(jì)后 自動(dòng)減扣除數(shù)后計(jì)算本期應(yīng)繳納稅額了
答: 那你應(yīng)交的稅額有變化嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)中,本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額),其中(免稅銷售額)指的是什么?
答: 比如你企業(yè)有免稅的銷售,比如免稅的農(nóng)產(chǎn)品銷售的


Luck Fairy 追問(wèn)
2018-03-12 13:27
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2018-03-12 13:29
方老師 解答
2018-03-12 18:45