
支付倉租費 開了增值稅專用發(fā)票 分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存借:管理費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進) 貸:其他應(yīng)付款 這樣做對嗎
答: 可以,也可以用其他應(yīng)收科目
老師,您好,我們是中間商賺差價的企業(yè)。公司收了客戶10000元的空調(diào)貨款及安裝費,之前做賬:借:銀行存款 1萬 ,貸:其他應(yīng)付款 1萬,現(xiàn)在我們支付給供應(yīng)商貨款及安裝費8000元,并收到供應(yīng)商寄來的增值稅專用發(fā)票,那我現(xiàn)在如何做賬?
答: 你好,供應(yīng)商給你們開的發(fā)票是開給你們公司名稱的嗎?還是開給你的客戶?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
田老師您好,我的提問:我是家政服務(wù)公司小規(guī)模企業(yè),今天給民政局開10萬元明細:為社區(qū)居民養(yǎng)老服務(wù)費的增值稅普票,過幾天對公賬上在付我10萬元款,稍后我會取現(xiàn)金6萬元付給個人,剩余4萬元,4萬元中有2萬元提供保潔服務(wù)給居民,實際我剩2萬元,1)這8萬元如果是法人在2014-15年個人墊付工資,但是沒走賬,現(xiàn)在政府款下來了,能不能走借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?2)如果第1)問這樣做不行,公司去稅務(wù)帶臨時工開發(fā)票,是稅率6%還是3%?謝謝您。
答: 1、開票時:借:應(yīng)收賬款--民政100000 貸:銷售收入97083.79 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅29126.21 2、開票時:借:應(yīng)收賬款--社區(qū)100000 貸:銷售收入97083.79 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅29126.21 3收到款 借:銀行存款 100000貸:應(yīng)收賬款--社區(qū)100000 4借:其他應(yīng)收款--XX60000貸:銀行存款600000 5.


帥氣的雨 追問
2023-12-25 09:47
東老師 解答
2023-12-25 09:48
帥氣的雨 追問
2023-12-25 09:56
東老師 解答
2023-12-25 09:57