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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-25 09:38

你好!這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)就好了。借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
然后再借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi),帶現(xiàn)金。

超帥的鋼鐵俠 追問(wèn)

2023-12-25 10:06

老師,開業(yè)買的飲料開的收據(jù),這張單能入賬嗎?

宋生老師 解答

2023-12-25 10:09

你好!這個(gè)你可以入賬,但是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除

超帥的鋼鐵俠 追問(wèn)

2023-12-25 10:22

老師,這些一樣嗎,這兩張連收款單位的章都沒(méi)有,能入賬嗎?

宋生老師 解答

2023-12-25 10:23

你好這種沒(méi)有發(fā)票的。實(shí)際有發(fā)生都可以入賬,但是不能稅前扣除。

超帥的鋼鐵俠 追問(wèn)

2023-12-25 10:33

公司11月份才注冊(cè)的,現(xiàn)在還沒(méi)開始生產(chǎn),那是不是就不會(huì)產(chǎn)生要多扣稅的問(wèn)題?

宋生老師 解答

2023-12-25 10:34

你好,這個(gè)你虧損了,應(yīng)該是虧損的,可以不用交所得稅。

超帥的鋼鐵俠 追問(wèn)

2023-12-25 10:41

到目前為止,有很多這類收據(jù),廚房買菜買鍋具,還有老板前期代付的零星五金(裝修用的),一些辦公用品,金額加起來(lái)有幾萬(wàn)元,我都能入賬嗎?如果能,要如何入?是直接公賬轉(zhuǎn)員工,作費(fèi)用報(bào)銷;還是我提現(xiàn),用備用金作現(xiàn)付?

宋生老師 解答

2023-12-25 10:42

你好,這種建議如果是對(duì)公付的就做費(fèi)用報(bào)銷,如果是現(xiàn)金付的就做提現(xiàn),然后報(bào)銷。

超帥的鋼鐵俠 追問(wèn)

2023-12-25 10:55

意思是,我都能入賬嗎?而且我的所得稅也不會(huì)因此增加嗎?還有就是這幾萬(wàn)元的費(fèi)用我可以都入在12月的賬里嗎?

宋生老師 解答

2023-12-25 10:56

你好,實(shí)際有發(fā)生就可以入賬。因?yàn)槟氵@個(gè)是不能稅前扣除,到時(shí)候是要調(diào)的。

超帥的鋼鐵俠 追問(wèn)

2023-12-25 11:10

我上面也問(wèn)到了,公司11月注冊(cè),現(xiàn)在還沒(méi)開始生產(chǎn),也就是說(shuō)還沒(méi)開始營(yíng)利,那第四季度要收企業(yè)所得稅嗎?年度匯算清繳又會(huì)如何?比如這類收據(jù)的總額是6萬(wàn),具體是會(huì)產(chǎn)生怎樣的后續(xù)問(wèn)題,老師能說(shuō)詳細(xì)些嗎?

宋生老師 解答

2023-12-25 11:15

你好,你虧損的話就不用交企業(yè)所得稅。
你沒(méi)有生產(chǎn)肯定還沒(méi)有收入啊。這些收據(jù)的金額全部都需要調(diào)增,也就是增加利潤(rùn)
比如你現(xiàn)在虧損10萬(wàn),然后沒(méi)有發(fā)票的部分是6萬(wàn),那么所得稅計(jì)算的時(shí)候,你就是虧損4萬(wàn)來(lái)算

超帥的鋼鐵俠 追問(wèn)

2023-12-25 11:51

老師,到目前為止,購(gòu)進(jìn)設(shè)備86萬(wàn),購(gòu)買辦公用品,裝修、電腦、一些轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)等一共21萬(wàn),這107萬(wàn)是有發(fā)票的,還是6萬(wàn)是收據(jù),那我這個(gè)季度的企業(yè)所得稅就是107-6=101的虧損,是嗎?
那明年我開始營(yíng)業(yè),也就是1月份,開始有收入了,那明年的匯算清繳又會(huì)怎么算?

宋生老師 解答

2023-12-25 13:31

你好!是的,就是這樣這個(gè)理解。
明年匯算可以抵減的虧損就是107萬(wàn)

超帥的鋼鐵俠 追問(wèn)

2023-12-25 13:54

是107?不是101嗎?

宋生老師 解答

2023-12-25 13:54

你好,你不是說(shuō)107萬(wàn)是有發(fā)票的嗎

超帥的鋼鐵俠 追問(wèn)

2023-12-25 14:20

是,有發(fā)票是107,所以每個(gè)季度算企業(yè)所得稅后,年度匯算時(shí),6萬(wàn)的費(fèi)用就不用再考慮了,是嗎?
還有一個(gè)問(wèn)題,之前請(qǐng)教的一個(gè)會(huì)計(jì),說(shuō)是500元以下的零星開支,收據(jù)齊全可以外賬處理,那這6萬(wàn)的收據(jù)我可以一次處理入賬嗎?

宋生老師 解答

2023-12-25 14:22

你好!是的。6萬(wàn)不算虧損了。

這個(gè)你要問(wèn)管理員,因?yàn)閺膩?lái)沒(méi)有稅法明確規(guī)定可以稅前扣除

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你好!這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)就好了。借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 然后再借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi),帶現(xiàn)金。
2023-12-25 09:38:44
借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2020-02-10 11:33:29
同學(xué)你好 嗯 計(jì)入福利費(fèi)就行
2022-02-10 09:08:05
你好 現(xiàn)金紅包是如何申報(bào)繳納個(gè)人所得稅的呢? 我們公司是做飲料銷售的,為了促銷,在飲料瓶上印了二維碼,消費(fèi)者掃描二維碼可得隨機(jī)現(xiàn)金紅包,這個(gè)現(xiàn)金紅包需要按偶然所得繳納個(gè)人所得稅么?因?yàn)樯婕暗慕K端消費(fèi)者是以千萬(wàn)計(jì)量的,且紅包金額每人只有幾毛錢。要是需要繳納個(gè)稅的話,是如何申報(bào)繳納呢?按清單申報(bào),還是可以匯總申報(bào)呢? 解答: 不少企業(yè)為廣告、宣傳或擴(kuò)大企業(yè)用戶等目的而通過(guò)網(wǎng)絡(luò)隨機(jī)向個(gè)人派發(fā)紅包(以下簡(jiǎn)稱網(wǎng)絡(luò)紅包)。為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)紅包個(gè)人所得稅征收管理,依據(jù)個(gè)人所得稅法及其實(shí)施條例規(guī)定,《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)紅包個(gè)人所得稅征收管理的通知》(稅總函[2015]409號(hào))就網(wǎng)絡(luò)紅包有關(guān)個(gè)人所得稅征管問(wèn)題規(guī)定如下: (一)對(duì)個(gè)人取得企業(yè)派發(fā)的現(xiàn)金網(wǎng)絡(luò)紅包,應(yīng)按照偶然所得項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,稅款由派發(fā)紅包的企業(yè)代扣代繳。 (二)對(duì)個(gè)人取得企業(yè)派發(fā)的且用于購(gòu)買該企業(yè)商品(產(chǎn)品)或服務(wù)才能使用的非現(xiàn)金網(wǎng)絡(luò)紅包,包括各種消費(fèi)券、代金券、抵用券、優(yōu)惠券等,以及個(gè)人因購(gòu)買該企業(yè)商品或服務(wù)達(dá)到一定額度而取得企業(yè)返還的現(xiàn)金網(wǎng)絡(luò)紅包,屬于企業(yè)銷售商品(產(chǎn)品)或提供服務(wù)的價(jià)格折扣、折讓,不征收個(gè)人所得稅。 (三)個(gè)人之間派發(fā)的現(xiàn)金網(wǎng)絡(luò)紅包,不屬于個(gè)人所得稅法規(guī)定的應(yīng)稅所得,不征收個(gè)人所得稅。 因此,消費(fèi)者掃描二維碼可得隨機(jī)現(xiàn)金紅包,派發(fā)紅包的企業(yè)有扣繳的義務(wù)。 國(guó)家稅務(wù)總局考慮到該類情況不容易收集中獎(jiǎng)人的身份信息以及數(shù)量眾多等現(xiàn)實(shí)情況,特別在個(gè)人申報(bào)系統(tǒng)中設(shè)置有匯總申報(bào)的模塊,只需要企業(yè)到稅務(wù)大廳去辦理開通后就可以匯總申報(bào)
2022-03-05 16:26:49
你好 這個(gè)如果非常合法合規(guī)的話,是要放到應(yīng)付職工薪酬里面,同時(shí)給對(duì)方申報(bào)個(gè)人所得稅的
2023-07-22 09:52:49
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