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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-13 09:38

您好 購買金稅盤比如花了300元 那就借管理費用480 貸銀行存款480 抵減增值稅的時候 借 應(yīng)交稅費-減免稅款 貸 管理費用 480

在我看來就這樣一借一貸管理費用沖平了,管理費用只是過渡科目。剛做金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)業(yè)務(wù)46結(jié)轉(zhuǎn)損益卻紅字沖減了管理費用

之前金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)只有購入金稅盤 480
借 應(yīng)交稅費-減免稅款 貸 管理費用 480 , 金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)全程沒有抵增值稅的分錄,然后到了月末就結(jié)轉(zhuǎn)損益沖管理費用?

這里有點不懂還請您解釋

追問

2018-03-13 09:39

不好意思字打錯了 購買金稅盤比如花了480元

鄒老師 解答

2018-03-13 09:46

,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
發(fā)生計入管理費用,減免就沖銷管理費用
這個是增值稅對稅控盤減免賬務(wù)處理的規(guī)定

追問

2018-03-13 09:55

那月末結(jié)轉(zhuǎn)損益還要沖管理費用480元的?   這里我就有點不懂了  不需要把?

鄒老師 解答

2018-03-13 10:04

你好,不需要,因為借方,貸方都是480,剛好抵消了,相當于發(fā)生0,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了

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您好 購買金稅盤比如花了300元 那就借管理費用480 貸銀行存款480 抵減增值稅的時候 借 應(yīng)交稅費-減免稅款 貸 管理費用 480 在我看來就這樣一借一貸管理費用沖平了,管理費用只是過渡科目。剛做金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)業(yè)務(wù)46結(jié)轉(zhuǎn)損益卻紅字沖減了管理費用 之前金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)只有購入金稅盤 480 借 應(yīng)交稅費-減免稅款 貸 管理費用 480 , 金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)全程沒有抵增值稅的分錄,然后到了月末就結(jié)轉(zhuǎn)損益沖管理費用? 這里有點不懂還請您解釋
2018-03-13 09:38:50
小規(guī)模納稅人只通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 一個科目核算
2019-09-11 09:37:14
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,兩種都可以,但建議用第一種。
2017-03-06 10:58:36
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