
稅務(wù)賬,原材料未到,付原材料定金,發(fā)票已收。會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:應(yīng)付賬款,貨:銀行存款?
答: 借:其他應(yīng)收款---XX定金 貸:銀行發(fā)票等材料到了再做
購(gòu)入原材料直接農(nóng)行付款會(huì)計(jì)分錄借:原材料 貸:銀行存款對(duì)嗎
答: 你好是的,是這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本月采購(gòu)原材料2000,如果月底付款時(shí)一起錄分錄,是不是可以這樣錄,借原材料2000,貸銀行存款2000。如果采購(gòu)原材料未付款直接錄分錄是不是這樣,借原材料2000,貸應(yīng)付賬款2000,月底付款,借應(yīng)付賬款2000,貸銀行存款2000。下個(gè)月付款,借應(yīng)付賬款2000,貸銀行存款2000。老師這樣做分錄對(duì)嗎
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的

