
增值稅報(bào)表算出的稅款比上個(gè)月帳上轉(zhuǎn)出數(shù)多交出0.01分,這個(gè)帳需要調(diào)整嗎
答: 你好,做成營(yíng)業(yè)外支出就可以了,不需要調(diào)賬
我們那個(gè)22年稅控盤(pán)把增值稅減免稅款記錄到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要調(diào)整嗎答:是的,您需要調(diào)整22年稅控盤(pán)中的增值稅減免稅款記錄,將其轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中。問(wèn):23年賬務(wù)處理怎么調(diào)整,是直接,借記進(jìn)項(xiàng)稅額稅額轉(zhuǎn)出,貸記減免稅款嗎
答: 同學(xué)你好,是的,同時(shí),再做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
虛開(kāi)增值稅發(fā)票成本轉(zhuǎn)出了,存款和現(xiàn)金多怎樣做調(diào)整
答: 你好 借 現(xiàn)金等,貸成本科目?
一般人,之前月份及上年的 轉(zhuǎn)出未交增值稅 沒(méi)有調(diào)整到 未交增值稅現(xiàn)在未交增值稅有余額 該如何調(diào)整
年度結(jié)賬的時(shí)候把280未減免的稅轉(zhuǎn)入到了轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在該怎么調(diào)整過(guò)來(lái),不能反結(jié)帳了
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方多了0.01,要調(diào)整到轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?
發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅跟報(bào)表上對(duì)不上數(shù),要怎么調(diào)整呢?轉(zhuǎn)出未交增值稅是少計(jì)提了

