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送心意

劉老師

職稱中級會計師

2015-11-15 19:26

我的意思是不暫估,收到發(fā)票沒有認證時直接入庫。用待抵扣進項這個科目,等認證時再借:進項稅稅,貸:待抵扣進項

Best^^ 楠 追問

2015-11-17 09:24

我問過了,是可以選擇暫估和待抵扣進項,雖然待抵扣進項一般是籌建期企業(yè)使用

劉老師 解答

2015-11-15 15:47

完整的說,應該是收到發(fā)票不想認證而且前期并沒有暫估入賬時,作如下處理,暫估的只是材料
暫估入賬   借  庫存商品   貸應付賬款----暫估    直接用不含稅金額
等發(fā)票認證時
再沖回暫估入賬   (借庫存商品   貸應付賬款-----暫估)這個用紅字
再按發(fā)票的金額重入正確的。
借庫存商品  
應交稅費-----應交增值稅(進項稅額)
貸應付賬款

劉老師 解答

2015-11-15 20:58

我明白你的意思,但沒認證的發(fā)票是要暫估的

劉老師 解答

2015-11-17 09:31

是可以,但沒必要那樣做的。。。。

劉老師 解答

2015-11-17 09:35

我的意思是要暫估,但待抵扣就是沒必要暫估的。明白嗎

劉老師 解答

2015-11-17 09:35

我的意思是要暫估,但待抵扣就是沒必要暫估的。明白嗎

劉老師 解答

2015-11-17 09:35

我的意思是要暫估,但待抵扣就是沒必要暫估的。明白嗎

劉老師 解答

2015-11-17 09:35

我的意思是要暫估,但待抵扣就是沒必要暫估的。明白嗎

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相關問題討論
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你,收到銷項負數發(fā)票是這樣處理 借;應付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額) 而不是進項稅額轉出
2018-10-26 17:38:13
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22
你好!你如果是用于不動產的就要分2年抵扣。不是不動產的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
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