我們給供應商結(jié)賬的時候扣取了一定的返點,這個帳怎么做?因為我們一個月掛一次帳,月末做借庫存現(xiàn)金貸應付賬款,然后付他們款的時候做借應付賬款貸銀行存款 貸其他業(yè)務收入~返點?,老師對嗎
婉兒
于2018-03-14 12:38 發(fā)布 ??1426次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級會計師
2018-03-18 17:04
您好,返點備查記錄,不開具到發(fā)票里就行了。您的分錄不對的??廴》迭c時,可以借:現(xiàn)金,貸;其他應付款-返點,支出時,借;其他應付款-返點,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
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您好,返點備查記錄,不開具到發(fā)票里就行了。您的分錄不對的??廴》迭c時,可以借:現(xiàn)金,貸;其他應付款-返點,支出時,借;其他應付款-返點,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-03-18 17:04:34

您好,您給他返點,是按多少返的,應該來說是你能根據(jù)銷售對金額確認收入,然后您需要給他的部分,應該讓他開發(fā)票和您結(jié)算,這部分就是您的成本
2019-05-31 13:18:02

你付款的時候做借其他應收款 貸銀行 退回做借:銀行存款,貸:其他應收款,重新付款要是之前沒有合作,那就先掛其他應收款
2019-10-17 10:52:29

需要體現(xiàn)返利和預付給供應商的款得區(qū)別,返利是返利。。。。給供應商的貨款是給供應商的 想很清晰體現(xiàn)一年返利了多少錢
2018-11-09 15:20:59

我是不是可以這樣處理:當返點金額少于1500元時,就記:借:其他應付款-車行(GPS返傭) 貸:主營業(yè)務收入,而返點金額大于1500元時則做相反分錄?
2018-07-14 10:27:13
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