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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-14 19:24

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
根據(jù)銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額——上期留抵稅額——減免稅額計(jì)算需要結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅

葉子 追問(wèn)

2018-03-14 19:26

金稅盤(pán),技術(shù)服務(wù)費(fèi)不用做    借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;管理費(fèi)用    分錄嗎?

鄒老師 解答

2018-03-14 19:31

你好,需要做減免稅分錄 
上面所給分錄是在你正常分錄的基礎(chǔ)上做的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄

葉子 追問(wèn)

2018-03-14 19:33

老師,那銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、上期留底在結(jié)轉(zhuǎn)前還需要做分錄嗎?

鄒老師 解答

2018-03-14 19:33

你好,需要針對(duì)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)做相應(yīng)分錄,然后根據(jù)實(shí)際需要繳納的增值稅做上面的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄

葉子 追問(wèn)

2018-03-14 21:11

老師,不是說(shuō)按照進(jìn)銷差額結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?我有點(diǎn)搞不懂到底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?

鄒老師 解答

2018-03-14 21:14

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
如果有進(jìn)項(xiàng)留抵,減免稅額,需要減去留抵,減免再計(jì)算應(yīng)納稅額的

葉子 追問(wèn)

2018-03-14 21:22

老師,看看我做的分錄對(duì)不對(duì) 
1、進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn): 
     借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  
2、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn): 
      借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  
3、減免稅額: 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費(fèi)用 
4、 按照進(jìn)銷、減免、上期留底差額,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸: 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

鄒老師 解答

2018-03-14 21:24

你好,不需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的發(fā)生額都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

葉子 追問(wèn)

2018-03-14 21:27

老師,比方我的進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn),銷項(xiàng)是2萬(wàn),金稅盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)是820,上期留底是5千,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫(xiě)?

葉子 追問(wèn)

2018-03-14 21:28

老師,比方我的進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn),銷項(xiàng)是3萬(wàn),金稅盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)是820,上期留底是5千,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫(xiě)?

鄒老師 解答

2018-03-14 21:28

借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20000-10000-820-5000

葉子 追問(wèn)

2018-03-14 21:35

老師,您上面說(shuō)要需要針對(duì)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)做相應(yīng)分錄,相應(yīng)分錄是什么?

鄒老師 解答

2018-03-14 21:39

你好,就是進(jìn)項(xiàng)需要做購(gòu)進(jìn)的分錄,銷項(xiàng)做銷售的分錄

葉子 追問(wèn)

2018-03-14 21:42

這些我都做了,上期留底的其實(shí)在進(jìn)項(xiàng)稅借方,所以我現(xiàn)在只需要做減免稅分錄,和借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,是這個(gè)意思吧

鄒老師 解答

2018-03-14 21:44

你好,是的,是這個(gè)意思

葉子 追問(wèn)

2018-03-14 21:47

老師,比方我的進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn),銷項(xiàng)是2萬(wàn),金稅盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)是820,上期留底是5千,分錄: 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)820     貸;管理費(fèi)用  820  
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    5000      貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   5000,看看我的金額做的對(duì)不對(duì)?

鄒老師 解答

2018-03-14 22:07

借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20000-10000-820-5000 
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是這個(gè)金額

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您好,這個(gè)是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
可以的,這個(gè)是可以使用的額
2022-12-11 10:46:07
您好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1500 貸:銀行存款 1780 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -280
2019-11-03 11:09:45
你好 按*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) 3040105
2019-11-29 12:40:53
你好 按*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) 3040105
2021-04-29 18:40:33
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