我在看齊紅老師的《會(huì)計(jì)該如何輕松建賬?》之“第一節(jié) 會(huì)計(jì)人必掌握的亂(爛)賬整理技巧”這節(jié)課,齊紅老師說,建議把“資產(chǎn)負(fù)債表”從每年1月1日開始建賬。我有點(diǎn)不太懂。例如我3月15日入職新公司,這公司以往只有一個(gè)流水賬?,F(xiàn)在我要整理期初余額。 如果按老師說的 從每年1月1日開始建賬,那么,我在整理數(shù)據(jù)的時(shí)候,是以截止到18年1月1日那天的所有數(shù)據(jù)來整理; 還是以截止到3月15日的所有數(shù)據(jù)來整理,只是在財(cái)務(wù)軟件上把日期寫為1月1日,實(shí)則是截止到3月15日的數(shù)據(jù)? 如果是以截止到1月1日的數(shù)據(jù)來整理期初數(shù)據(jù),那么在1月2日-3月15日這段時(shí)間的數(shù)據(jù)、發(fā)生的業(yè)務(wù),怎么入賬?
ok棒
于2018-03-15 01:18 發(fā)布 ??797次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2018-03-15 06:14
最好從1一月一日開始,要不你年度數(shù)據(jù)不完整,所有的數(shù)據(jù)都未反映公司經(jīng)營(yíng)情況。
1.1—3.15可以根據(jù)流水賬整理。
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您好,需要做資產(chǎn)負(fù)債表的話,那就需要您可以統(tǒng)計(jì)出所有科目的余額,作為正規(guī)外帳的話,要么用正規(guī)軟件做賬,要么就用手工帳,
2019-07-04 12:50:35

最好從1一月一日開始,要不你年度數(shù)據(jù)不完整,所有的數(shù)據(jù)都未反映公司經(jīng)營(yíng)情況。
1.1—3.15可以根據(jù)流水賬整理。
2018-03-15 06:14:51

你好,哪個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的
2018-02-07 13:49:49

你好
先打開新中大財(cái)務(wù)軟件,進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng),進(jìn)入日常賬務(wù),憑證等處理完畢,再到報(bào)表處理系統(tǒng)中打開就可以了
2022-03-11 18:06:04

同學(xué)你好:首先你的報(bào)表固定資產(chǎn)有原值,沒有提折舊看一下是否有遺漏。
其次,資產(chǎn)負(fù)債表兩邊數(shù)據(jù)不平的原因是,你看一下你的費(fèi)用類科目是不是存在憑證書寫是有貸方金額的情況,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)提取時(shí)只提取費(fèi)用類借方數(shù),會(huì)造成利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分利潤(rùn)科目數(shù)據(jù)有問題,最終兩邊數(shù)據(jù)不平。
2021-07-13 18:11:39
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2018-03-15 10:41
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2018-03-15 20:14
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