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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-03-15 06:14

最好從1一月一日開始,要不你年度數(shù)據(jù)不完整,所有的數(shù)據(jù)都未反映公司經(jīng)營(yíng)情況。
1.1—3.15可以根據(jù)流水賬整理。

ok棒 追問

2018-03-15 10:41

很感謝老師您的回復(fù)。這公司是17年注冊(cè)的,是不是我就先以17年注冊(cè)以來到18年1月1日的所有數(shù)據(jù)直接得出一個(gè)期初數(shù)作為期初余額建賬。接著,再把1月1日至3月的數(shù)據(jù)根據(jù)流水賬,逐筆登記,逐筆做憑證?

方老師 解答

2018-03-15 20:14

是的,從成立到18.1.1結(jié)出余額,作為期初錄入,再把1-3月的流水賬整理逐筆錄入。
憑證可以直接錄入財(cái)務(wù)軟件。

ok棒 追問

2018-03-15 23:06

老師,請(qǐng)問能付費(fèi)您幫我弄不?我今天琢磨了還是不會(huì)

方老師 解答

2018-03-15 23:12

你工作中遇到問題可以來咨詢,或者聯(lián)系中介機(jī)構(gòu)先幫你清理下賬,理順了你再往下登記 。

ok棒 追問

2018-03-15 23:12

哦哦。好吧

方老師 解答

2018-03-15 23:14

嗯,祝你工作順利!

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您好,需要做資產(chǎn)負(fù)債表的話,那就需要您可以統(tǒng)計(jì)出所有科目的余額,作為正規(guī)外帳的話,要么用正規(guī)軟件做賬,要么就用手工帳,
2019-07-04 12:50:35
最好從1一月一日開始,要不你年度數(shù)據(jù)不完整,所有的數(shù)據(jù)都未反映公司經(jīng)營(yíng)情況。 1.1—3.15可以根據(jù)流水賬整理。
2018-03-15 06:14:51
你好,哪個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的
2018-02-07 13:49:49
你好 先打開新中大財(cái)務(wù)軟件,進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng),進(jìn)入日常賬務(wù),憑證等處理完畢,再到報(bào)表處理系統(tǒng)中打開就可以了
2022-03-11 18:06:04
同學(xué)你好:首先你的報(bào)表固定資產(chǎn)有原值,沒有提折舊看一下是否有遺漏。 其次,資產(chǎn)負(fù)債表兩邊數(shù)據(jù)不平的原因是,你看一下你的費(fèi)用類科目是不是存在憑證書寫是有貸方金額的情況,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)提取時(shí)只提取費(fèi)用類借方數(shù),會(huì)造成利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分利潤(rùn)科目數(shù)據(jù)有問題,最終兩邊數(shù)據(jù)不平。
2021-07-13 18:11:39
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