
我物業(yè)公司收到電費(fèi)發(fā)票的時候做 借:其他預(yù)付款啊-代收代付水電費(fèi),貸方:銀行存款。向業(yè)主收取的時候做:借:銀行存款貸方:其他應(yīng)付款-代收代付水電費(fèi),現(xiàn)在出現(xiàn)了一個問題,我們在給國網(wǎng)電力付的款和收到發(fā)票的金額是不一致的,那么我在做支付給國網(wǎng)電力的電費(fèi)的時候當(dāng)時是沒有發(fā)票的,我該怎么做支付給電力公司的電費(fèi)的會計分錄呢?
答: 您好!電力公司跟國網(wǎng)電力是2個?
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —裝修押金 還是借:其他應(yīng)付款—裝修押金 貸:銀行存款
答: 你好 退的時候,做相反分錄就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是物業(yè)公司,收取水費(fèi)的時候把賬務(wù)做成借銀行存款,貸其他應(yīng)付款了,這樣對嗎?
答: 您好!你們收水費(fèi)這個要賺錢的嗎


*?. ?????琴???????*?゜? 追問
2018-03-15 11:11
宋生老師 解答
2018-03-15 11:12
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2018-03-15 11:18
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2018-03-15 11:19
宋生老師 解答
2018-03-15 11:22
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2018-03-15 11:26
宋生老師 解答
2018-03-15 11:32