
老師,小規(guī)模公司能跨年暫估材料或管理費(fèi)嗎,老板自己付了沒開進(jìn)來發(fā)票
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師我問一下,酒店原材料暫估入賬怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)整公司原材料暫估的做賬方法,請教下老師:我們是家建筑單位,目前沒有原材料科目,入庫即出庫的,涉及到的暫估材料如下一、材料暫估入庫(未結(jié)算未取票) 借:工程施工-合同成本-暫估-xx材料(而且含稅) 貸:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商 二、待結(jié)算收到發(fā)票后對應(yīng)做上面分錄的紅沖,再做結(jié)算金額的分錄借:工程施工-合同成本-XX材料 借:稅金 貸:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商現(xiàn)在呢,公司更新系統(tǒng),原來的賬務(wù)處理體現(xiàn)不出實(shí)時(shí)庫存,沒有原材料科目,不符合實(shí)際,要改;目前已經(jīng)做了科目余額初始化,且原來的“工程施工-合同成本-暫估”余額也原封不動(dòng)的搬過來了。字?jǐn)?shù)有限制,我的想法就不列了
答: 你現(xiàn)在是什么問題 暫估處理沒有問題 收到發(fā)票就沖紅。


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