
老師,在5月做一筆退費(fèi)借:預(yù)收賬款100貸:銀行存款100,但這100已經(jīng)在5月確認(rèn)收入了,我在6月份如何調(diào)整分錄啊
答: 6月份開具紅字發(fā)票,沖銷收入,
如果客戶先是購買了2萬元,我們3萬以下沒有折扣,正常做會計(jì)憑證,借:銀行存款 20000 貸:預(yù)收賬款 20000 可能過了一段時(shí)間,后面又買了1.5萬,可能我們就要給她打折,就是20000*0.97=19400元,我們只需要收客戶15000-(20000-19400)=14400元,是不是就要先做加定的分錄,借:銀行存款 15000 貸:預(yù)收賬款15000 然后再做一個(gè)之前2萬元的沖紅?借:銀行存款 -20000 貸:銀行存款 -20000,再做:借:銀行存款 19400 貸:預(yù)收賬款 19400 等發(fā)貨的時(shí)候再依次確認(rèn)收入?
答: 你好,實(shí)際收多少先計(jì)入預(yù)收多少,發(fā)貨后折扣部分再計(jì)入銷售費(fèi)用
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)預(yù)收賬款時(shí),涉及的會計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款;確認(rèn)收入時(shí)借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);收到余款時(shí):借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款。請問:應(yīng)交稅費(fèi)必須在確認(rèn)收入時(shí)記錄嗎?例如:預(yù)付時(shí):借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款;應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)這樣可以嗎?
答: 你好,同學(xué),增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為貨物移送當(dāng)天,也就是說如果貨物的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,就應(yīng)該確認(rèn)收入,并提增值稅.


Soulmate.H 追問
2018-03-16 14:42
吳月柳 解答
2018-03-16 15:22