
老師你好,是12月份收到送貨單及貨物暫估入賬后,同時把貨物銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,次年的1月收到發(fā)票該怎么入賬呢,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦?
答: 同學(xué)你好 這個不用管成本
老師您好,請問我3月購進貨物按暫估入賬未拿到發(fā)票且結(jié)轉(zhuǎn)成本了的。4月收到發(fā)票月底才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯開并退回銷售方,5月才收到正確的發(fā)票。那我該4月初紅沖暫估還是5月收到發(fā)票再沖呢?
答: 您好,應(yīng)該在5月收到正確的發(fā)票是再紅字沖回。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請問,3月份按照16%暫估入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,4月份的拿到發(fā)票13%的發(fā)票怎么處理呢?
答: 你好,紅沖這筆分錄,在按照發(fā)票錄入一遍
企業(yè)暫估的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估了當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是等到發(fā)票來了沖暫估入賬再結(jié)轉(zhuǎn)成本
暫估入賬當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照估價那個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好,我們采購商品,票未到,暫估入賬,但是當(dāng)月或許銷售出去了,票未到,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

